Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos veintiún mil cien ( $ 21.100,00.-)IVA incluído con la firma Arte Muebles S.R.L. por la provisión y colocación de catorce (14) mt2 de revestimiento de madera para el piso 8º; provisión y colocación de terminaciones de revestimiento en ángulo en formica y cambio de fórmica en el frente de ascensores, para la sede de Av. Diagonal Julio A. Roca 516 de la  C.A.B.A., todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012.

Art. 1º: Rectifíquese el artículo 1º de la Disposición Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012 DSG Y OM CAJA CHICA Especial Edificio Julio A. Roca 516 Nº 04/2013, que quedará redactado de esta manera: “Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos ($143.400) por la contratación con la firma Staff Electric Construcciones, para la Sede…”.

 

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos cuarenta y dos mil ( $ 42.000,00.-) IVA incluído con la firma Positiva Publicidad por la provisión y colocación de ploteos vinílicos según el siguiente detalle: para el 7º piso esquina: dos (2) paños para paneles espera (micro-perforado); nueve (9) paños para puerta (2 hojas) más mampara de vidrio Hall de acceso (trama escala de grises más 2 medios escudos); dos (2) paños para paño despacho (trama escala de grises); dos (2) paños para paño desp

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos veinticinco mil setecientos ($25.700,00.-) IVA incluido con la firma Construcciones Pino (de José Salmeri) por los trabajos de medición, provisión, armado y colocación de vidrios laminados según detalle: para la terraza del 10º piso, vidrios laminados de 15 mt. x 0,80 mt., 5 mm. x 5 mm.; para el 2º piso y subsuelo, desarme de tabiquería de aluminio y para el 8º piso, puerta de Blindex y paño fijo, para la sede de Av. Diagonal Julio A.

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con la firma Insuma Sur S.A., por un monto total de pesos tres mil doscientos treinta con 75/100 ($ 3.230,75.-) IVA incluido, pago contra entrega, por la provisión de cuarenta y ocho (48) montantes de 35 x 35 mm x 2,60 mts.; 20 (veinte) placas STD Novoplack de 12,5 mm de 1,20 x 2,40 mts; 10 (diez) placas STD Novoplack de 9,5 mm de 1,20 x 2,40 mts; cinco (5) cajas de tornillos T1 punta mecha x 100 unidades; cinco (5) kit tarugo y tornillo /8 x 100 unidades y dos (2) masillas por 32 kg A

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos treinta y cinco mil cincuenta y sietez ($35.057,00.-) IVA incluido con la firma Electro Homero, por la provisión de dos (2) rollos de cable t/taller 3x1.5 (x 100 mt); dos (2) rollos de cable t/taller 3x2.5 (x 100 mt); veinticinco (25) terminales 16/2; tres (3) cajas Stanco Roker 1003/110; tres (3) borneras TEA 4x63; tres (3) caños diámetro 20 PVC; diez (10) curvas diámetro 20 PVC; uno (1) caja exterior 6010; treinta (30) grampas diámetro 20 PVC; cinco (5) uniones diámetro 20 PVC; dos (2) tapas cie

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos quince mil cuatro ($15.004,00.-) IVA incluido con la firma MT Marmolería (de Sergio Toffoli), por la provisión y colocación de granito verde Huatuba de 1,80 x 2,00, 0,80 x 0,62 / 1,40 x 0,40; zócalos perimetrales altura 5; dos (2) traforos (anafe y bacha); bacha de 52 cm x 32 cm. x 18 cm, para la cocina del 9º piso de la nueva sede de Av. Diagonal Julio A. Roca 516 de la  C.A.B.A., todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012.

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos treinta y cuatro mil quinientos ( $ 34.500,00.-) IVA incluido con la firma El Charco Lagos y Paisajes por las tareas de provisión y colocación de: fitodecoración según el siguiente detalle: para el balcón con maceteros existentes: veinticuatro (24) oleas Texanum o Jazmin del Cabo; sesenta (60) malvón holandés rojo; cuarenta (40) bolsas de compost y leca; para Presidencia: Balcón: seis (6) maceteros piramidales (35x35x70 con plato); veinticuatro (24) cañas cortadas de 2 mts; ve

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos ciento cuarenta y seis mil trescientos ($146.300.-) IVA incluido con la firma Argenmarket S.A.

Artículo 1º: Rectificar el artículo 1º de la Disposición Res. Pres. CAFITIT Nº 57/12 DSG y OM Caja Chica Especial  Edificio  Julio A. Roca 516 Nº 18/2013, quedando redactado del siguiente modo: “Rectificar lo escrito en el penúltimo considerando de la Disposición Res. Pres. CAFITIT Nº 57/12  DSG y OM Caja Chica Especial  Edificio  Julio A.

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y uno con 60/100 ($38.741,60.-) IVA incluido con la firma Electro Homero, por la provisión de nueve (9) rollos cable t/taller 3x1.5 (100 mt); uno (1) rollos cable t/taller   3x4 (100 mt); uno (1) rollos cable t/taller 2x0.75cristal (100 mt); uno (1) rollos cable   t/taller 3x2.5   (100 mt); uno (1) rollos cable   t/taller 1x1.5 (100 mt); nueve (9) rollos cable   t/taller 1x2.5 (100 mt); ciento cuarenta y nueve (149) mt.

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con la firma Arquidur, por un monto total de pesos veintiún mil doscientos setenta y tres con 38/100 ($ 21.273,38.-) IVA incluido, por la provisión de doscientos ochenta (280) placas Knauf “STD” texturada Pegasus; ciento veinte (120) ángulos perimetrales blanco x 3.00 ML; noventa (90) largueros x 3,66 ML.

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 52.440.-) IVA incluido con la firma Empresa de Servicios Varios de José Alberto Pérez por la limpieza de cocinas; baños; cielorrasos; Sala de Plenario (pintura bordo); trabajos de pintura de 500 mt2 en látex blanco; trabajos de limpieza y pintura en puertas en sintético blanco de los pisos 7º, 8º, 9º, 10º y hall de terraza, para la sede de Av. Diagonal Julio A.

Artículo 1º: Autorizar la contratación con la firma Caporaso Equipamientos para empresas, por la adquisición de una (1) puerta con marco sobre nicho durlok 61x87; una (1) puerta doble con marco nicho durlok 119x77 cm; una (1) puerta doble con marco sobre nicho durlok 205x80 cm.

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos noventa y siete mil ciento ochenta ($97.180.-) IVA incluido con la firma Pedro Gol/ Procom Construcciones por las tareas de provisión y colocación de acrílicos cubriendo ventanas y puertas existentes que dan al aire/luz de los halles curvos y grilla institucional en el pasillo de mesa de entradas de la planta baja; limpieza y pintado de cuatro (4) persianas de chapa microperforada del frente del edificio (Av. Julio A.

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos sesenta y tres mil trescientos veinte ($ 63.320.-) IVA incluido con la firma Pedro Gol / Procom Construcciones por los trabajos completos de pintura en pasillos propios desde el 1er.

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y uno con 60/100 ($38.741,60.-) IVA incluido con la firma Electro Homero, por la provisión de nueve (9) rollos cable t/taller 3x1.5 (100 mt); uno (1) rollos cable t/taller   3x4 (100 mt); uno (1) rollos cable t/taller 2x0.75cristal (100 mt); uno (1) rollos cable   t/taller 3x2.5   (100 mt); uno (1) rollos cable   t/taller 1x1.5 (100 mt); nueve (9) rollos cable   t/taller 1x2.5 (100 mt); ciento cuarenta y nueve (149) mt.

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con la firma Matafuegos Drago por un monto total de pesos cuarenta mil seiscientos sesenta y siete($ 40.667,00.-)IVA incluido, por la provisión de veinticinco (25) matafuegos del tipo HaloClean en aluminio pulido espejo, de 5 Kg., ABC c/Iram DPS, todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012 ampliados por Res. CAFITIT Nº 52/2013.